為對照2021年經(jīng)濟責(zé)任審計報告強化工作整改,全面抓好醫(yī)院內(nèi)控管理工作,,落實醫(yī)院采購全流程監(jiān)督管理,,按照2022年1月11日醫(yī)院黨委會要求,1月14日,,醫(yī)院召開采購內(nèi)控專題會,。會議由審計科牽頭組織,院黨委委員,、院辦主任范岳邦及財務(wù)科,、紀檢監(jiān)察室、運管經(jīng)管科,、采購科,、總務(wù)科、設(shè)備科,、宣傳科,、信息科等科室負責(zé)人參會。
會議就面對“論證,、采購,、管理”三權(quán)分離的新情況下,醫(yī)院如何舉一反三深化審計反饋問題整改,、完善采購工作內(nèi)控監(jiān)管和擰干價格水分,、強化成本管控等內(nèi)容進行了研究和討論,。
會議要求,各科室要高度重視審計反饋問題整改工作,,堅決貫徹落實黨委院部要求,,花大力氣抓好內(nèi)控管理特別是采購政策、制度和流程的落實,,完善相關(guān)工作資料,,務(wù)必按要求完成工作整改�,?倓�(wù),、設(shè)備科、信息,、宣傳,、采購等歸口管理科室要對各自版塊采購風(fēng)險點(重點前期市場調(diào)研)進行整理梳理,供審計,、財務(wù),、紀檢等監(jiān)管科室研究參考,制定完善醫(yī)院采購工作監(jiān)管措施,。